SOLIBRA (Société de Limonaderies et de Brasseries d'Afrique)

Industries
35 rue des Brasseurs - 01 - Côte d'Ivoire - 01 BP 1304 01 , Abidjan, Côte d'ivoire

SOLIBRA (Société de Limonaderies et de Brasseries d'Afrique)

Industries 35 rue des Brasseurs - 01 - Côte d'Ivoire - 01 BP 1304 01 , Abidjan, Côte d'ivoire

AUDITEUR SENIOR

Postuler
  • Lieu de travail Abidjan, Côte d'ivoire
  • Date d'expiration 04 Mars 2025
  • Niveau de poste Confirmé / Expérimenté
  • Secteur d'activité Industries
  • Niveau d'étude (diplome) Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Nombre de postes 01
  • Type de contrat CDI

Sous la responsabilité du Responsable Audit et Contrôle Interne, vous aurez pour missions et activités :

MISSIONS :

  • Participer au déploiement du programme de conformité en s’assurant que l’ensemble des règles du groupe en matière de Compliance {Loi Sapin 2) sont  bien respectées.
  • Evaluer par une approche systématique et méthodique, les processus de contrôle interne et formuler des recommandations pour renforcer son efficacité et son contrôle interne sous la supervision du chef de département audit et contrôle interne.
  • S’assurer que les missions d’audit sont effectuées conformément au plan d’audit interne. Superviser les missions d’audit interne et coordonner les différentes tâches et missions des auditeurs internes qui travaillent sous sa responsabilité.

ACTIVITES :

Garantir le respect et la fiabilité des procédures de Compliance (Loi Sapin 2

•    Participer au déploiement du programme de conformité tel qu’édicté par le Groupe ;

•    Participer activement aux nouveaux déploiements du Groupe en lien avec la conformité ;

•    Participer pleinement à la réalisation des formations sur le code de conduite Groupe.

Fiabilité du dispositif de contrôle interne

•    Participer au recensement des procédures Groupe et en formaliser la documentation dans la société ;

•   Formuler des recommandations pour leur amélioration ;

•   Évaluer les systèmes de contrôle internes pour vérifier leur efficacité ;

• Préconiser les nouvelles procédures et outils de contrôle à mettre en place ;

•     Définir sous la supervision du chef de département des Contrôles clés Communs pour chaque flux et plus particulièrement dans le logiciel comptable ERP M3 ;

• S'assurer que les contrôles nécessaires sont mis en place et fonctionnent ;

• Participer aux appels d’offres et élaborer une analyse financière des offres reçues.

Supervision des missions d'audit 

•S’assurer que les travaux de l’audit interne sont effectués conformément au plan annuel d’audit ;

•Diriger les missions d’audit qui lui sont confiées et superviser les activités de l’audit interne ;
• Assister le chef de département audit et contrôle interne dans la communication des résultats et des travaux de l’audit Interne ;
• Suivre la mise en œuvre des plans d’action issus des missions d’audit interne et des missions d’organismes externes.

PROFIL REQUIS:

Formation Requise :  BAC+5 en Audit, Contrôle, Finance ou équivalent.

Expérience Professionnelle : 5 ans minimum dans une fonction similaire.

Compétences :  Curiosité, Capacité d'analyse, sens critique, diplomatie, qualité d'écoute, bonne compréhension des problématiques industrielles dans un environnement multiculturel international, connaissance des obligations règlementaires et des référentiels de contrôle interne (Sarbanes Oxley, LSF, COSO, AMF, IFACI}.

Délai de candidature: vendredi 27/12/2024 à 17 heures délai de rigueur.


1000 à 4999 personnes

Grande entreprise

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